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2020 年广州市番禺区何贤纪念医院部门决算

发布时间:2021-10-19

2020年广州市番禺区何贤纪念医院部门决算


目       录



第一部分 广州市番禺区何贤纪念医院概况

一、 单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区何贤纪念医院2020年部门 决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、非税收入征缴情况表


第三部分

决算情况说明 第四部分 第五部分



广州市番禺区何贤纪念医院 2020年部门




预算绩效管理情况

名词解释


第一部分 广州市番禺区何贤纪念医院概况

(一) 单位主要职责

广州市番禺区何贤纪念医院主要职责是:承担医疗卫生、预 防、护理和妇女儿童保健任务;承担区内有关医院和医疗机构的 技术帮扶、技术骨干培养,以及社区卫生服务机构的业务指导、 技术支持、人才培养等任务;承担医学教学和科研任务;开展医学科学研究、技术开发与非基本医疗的特需服务;开展国内外医 学学术交流与合作。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,部门决算为单位本级决算。




第二部分 广州市番禺区何贤纪念医院 2020年部门决算表




表 1

收入支出决算总表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院                                                                                                 单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,738.34

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3,314.88

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

70,575.18

五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

2,456.61

八、社会保障和就业支出

38

0.00

9

九、卫生健康支出

39

87,297.37

10

十、节能环保支出

40

0.00





表 1

收入支出决算总表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院                                                                                                 单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

11

十一、城乡社区支出

41

3,114.88

12

十二、农林水支出

42

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

20

二十、 粮油物资储备支出

50

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支

52

0.00

23

二十三、其他支出

53

0.00





表 1

收入支出决算总表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院                                                                                                 单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

24

二十四、债务还本支出

54

0.00

25

二十五、债务付息支出

55

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支

56

200.00

本年收入合计

27

81,085.00

本年支出合计

57

90,612.24

使用非财政拨款结余

28

10,279.86

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

493.37

年末结转和结余

59

1,245.99

总计

30

91,858.23

总计

60

91,858.23

注: 1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





表 2

收入决算表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院                                                                                                 单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

81,085.00

8,053.21

0.00

70,575.18

0.00

0.00

2,456.61

210

卫生健康支出

77,770.12

4,738.34

0.00

70,575.18

0.00

0.00

2,456.61

21001

卫生健康管理事务

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.17

2100102

一般行政管理事务

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.17

2100199

其他卫生健康管理 事务支出

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

21002

公立医院

76,199.25

4,453.14

0.00

70,575.18

0.00

0.00

1,170.94

2100201

综合医院

76,164.27

4,441.22

0.00

70,575.18

0.00

0.00

1,147.87

2100211

处理医疗欠费

3.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.07

2100299

其他公立医院支出

31.92

11.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

21004

公共卫生

1,087.17

285.20

0.00

0.00

0.00

0.00

801.97

2100406

采供血机构

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




表 2

收入决算表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院                                                                                                  单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

81,085.00

8,053.21

0.00

70,575.18

0.00

0.00

2,456.61

2100408

基本公共卫生服务

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.00

2100409

重大公共卫生服务

492.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

492.28

2100410

突发公共卫生事件 应急处理

287.23

285.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2100499

其他公共卫生支出

253.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

253.46

21006

中医药

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2100699

其他中医药支出

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

21099

其他卫生健康支出

469.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

469.53

2109901

其他卫生健康支出

469.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

469.53

212

城乡社区支出

3,114.88

3,114.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出 让收入安排的支出

3,114.88

3,114.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




表 2

收入决算表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院                                                                                                 单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

81,085.00

8,053.21

0.00

70,575.18

0.00

0.00

2,456.61

2120899

其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出

3,114.88

3,114.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排 的支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340101

公共卫生体系建设

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。






单位: 广州市番禺区何贤纪念医院



表 3

支出决算表

单位:万元


   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助 支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

90,612.24

53,271.23

37,341.01

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

87,297.37

53,271.23

34,026.14

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

3.17

0.00

3.17

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

3.17

0.00

3.17

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

86,294.94

53,271.23

33,023.71

0.00

0.00

0.00

2100201

综合医院

86,261.06

53,271.23

32,989.83

0.00

0.00

0.00

2100211

处理医疗欠费

3.07

0.00

3.07

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

30.82

0.00

30.82

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

720.43

0.00

720.43

0.00

0.00

0.00

2100406

采供血机构

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

49.90

0.00

49.90

0.00

0.00

0.00







单位: 广州市番禺区何贤纪念医院



表 3

支出决算表

单位:万元


   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助 支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

90,612.24

53,271.23

37,341.01

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

244.74

0.00

244.74

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应 急处理

287.23

0.00

287.23

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

138.37

0.00

138.37

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

3.92

0.00

3.92

0.00

0.00

0.00

2100601

中医(民族医) 药专

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

2100699

其他中医药支出

3.89

0.00

3.89

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

274.90

0.00

274.90

0.00

0.00

0.00

2109901

其他卫生健康支出

274.90

0.00

274.90

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,114.88

0.00

3,114.88

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让 收入安排的支出

3,114.88

0.00

3,114.88

0.00

0.00

0.00







单位: 广州市番禺区何贤纪念医院



表 3

支出决算表

单位:万元


   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助 支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

90,612.24

53,271.23

37,341.01

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权 出让收入安排的支出

3,114.88

0.00

3,114.88

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的 支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2340101

公共卫生体系建设

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

注:  本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院



表 4



单位:万元


收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预 算财政拨款

国有资本经营 预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,738.34

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨

2

3,314.88

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政 拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒 支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

4,738.36

4,738.36

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

3,114.88

0.00

3,114.88

0.00





财政拨款收入支出决算总表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院



表 4



单位:万元


收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预 算财政拨款

国有资本经营 预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息 等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象 等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预 算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急 管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00





财政拨款收入支出决算总表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院



表 4



单位:万元


收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预 算财政拨款

国有资本经营 预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安 排的支出

58

200.00

0.00

200.00

0.00

本年收入合计

27

8,053.21

本年支出合计

59

8,053.24

4,738.36

3,314.88

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

2.49

年末财政拨款结转和结

60

2.47

2.47

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

2.49

61

政府性基金预算财政拨

30

0.00

62

国有资本经营预算财政 拨款

31

0.00

63

总计

32

8,055.71

总计

64

8,055.71

4,740.83

3,314.88

0.00

注:  本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院



表 5




单位:万元


   

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,738.36

4,207.45

530.92

210

卫生健康支出

4,738.36

4,207.45

530.92

21002

公立医院

4,453.14

4,207.45

245.69

2100201

综合医院

4,441.22

4,207.45

233.77

2100202

中医(民族)医院

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

11.92

0.00

11.92

21004

公共卫生

285.20

0.00

285.20

2100406

采供血机构

0.20

0.00

0.20

2100410

突发公共卫生事件应急处理

285.00

0.00

285.00

21006

中医药

0.03

0.00

0.03

2100601

中医(民族医) 药专项

0.03

0.00

0.03

注:本表反映部门(单位) 本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院



表 6



单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类 科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,104.84

302

商品和服务支出

0.00

30101

基本工资

775.57

30201

办公费

0.00

30102

津贴补贴

2,148.64

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

1,180.63

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境) 费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修()

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院



表 6



单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类 科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

303

对个人和家庭的补助

102.60

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

102.60

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院



表 6



单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类 科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

30701

国内债务付息

0.00

30702

国外债务付息

0.00

310

资本性支出

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

0.00

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院



表 6



单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类 科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

31019

其他交通工具购置

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

31022

无形资产购置

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

4,207.45

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门(单位) 本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院



表 7




单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国 (境)

公务用车购置及运行费

公务接待

合计

因公出国 (境)

公务用车购置及运行费

公务接待

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位) 本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院



表 8



单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

3,314.88

3,314.88

0.00

3,314.88

0.00

212

城乡社区支出

0.00

3,114.88

3,114.88

0.00

3,114.88

0.00

21208

国有土地使用权出让收 入安排的支出

0.00

3,114.88

3,114.88

0.00

3,114.88

0.00

2120899

其他国有土地使用权出 让收入安排的支出

0.00

3,114.88

3,114.88

0.00

3,114.88

0.00

234

抗疫特别国债安排的支

0.00

200.00

200.00

0.00

200.00

0.00

23401

基础设施建设

0.00

200.00

200.00

0.00

200.00

0.00

2340101

公共卫生体系建设

0.00

200.00

200.00

0.00

200.00

0.00

注:本表反映部门(单位) 本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。




国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院



表 9




单位:万元


   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

0.00

0.00

2230102

三供一业移交补助支出

0.00

0.00

0.00

2230103

国有企业办职教幼教补助支出

0.00

0.00

0.00

2230104

国有企业办公共服务机构移交补助支出

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.00

0.00

0.00

2230106

国有企业棚户区改造支出

0.00

0.00

0.00

2230107

国有企业改革成本支出

0.00

0.00

0.00

2230108

离休干部医药费补助支出

0.00

0.00

0.00

2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

0.00

0.00

0.00

22302

国有企业资本金注入

0.00

0.00

0.00





国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院



表 9




单位:万元


   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

2230201

国有经济结构调整支出

0.00

0.00

0.00

2230202

公益性设施投资支出

0.00

0.00

0.00

2230203

前瞻性战略性产业发展支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位) 本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。





表 10

非税收入征缴情况表

单位:  广州市番禺区何贤纪念医院                                                                                                 单位:万元

科目名称

合计

纳入预算管理

纳入财政专户管理

栏次

1

2

3

合计

3.63

3.63

0.00

一、政府性基金收入

0.00

0.00

0.00

二、 专项收入

0.00

0.00

0.00

三、行政事业性收费收入

0.00

0.00

0.00

四、罚没收入

0.00

0.00

0.00

五、国有资本经营收入

0.00

0.00

0.00

六、国有资源(资产) 有偿使用收入

3.63

3.63

0.00

非经营性国有资产收入

3.63

3.63

0.00

事业单位国有资产处置收入

0.46

0.46

0.00

事业单位国有资产出租出借收入

3.18

3.18

0.00

七、捐赠收入

0.00

0.00

0.00

八、政府住房基金收入

0.00

0.00

0.00

九、其他收入

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位) 本年度非税收入征缴情况。


第三部分 广州市番禺区何贤纪念医院 2020 年部门决算 情况说明

一、 2020年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区何贤纪念医院2020 年度总收入91,858.23 万 元,其中本年收入81,085.00 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入4,738.34 万元,比上年决算 增加 1,366.16 万元,增长 40.51%。主要变动情况:一是人员经 费收入增加,二是新冠疫情防控经费收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 3,314.88 万元,比上年决 算减少 3,685.12 万元,下降 52.64%。主要变动情况:本单位医 疗综合大楼改建工程进入结算阶段,大部分工程进度款项已于去年支付完毕,因此本年支出比去年减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,因部门决算 编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我单位本 年无发生额。

4.上级补助收入 0.00 万元,与上年决算持平。

5.事业收入70,575.18 万元,比上年决算减少 4,867.75 万 元,下降 6.5%。主要变动情况:受新冠疫情影响,医院业务量 下降,导致业务收入减少。

6.经营收入 0.00万元,与上年决算持平。         7.附属单位上缴收入 0.00 万元,与上年决算持平。


8.其他收入 2,456.61 万元,比上年决算增加 442.48 万元, 增长 22%。主要变动情况:新冠疫情期间,收到各类捐赠物资及 资金,捐赠收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区何贤纪念医院2020 年度总支出91,858.23 万 元,其中本年支出90,612.24 万元。具体情况如下:

1.基本支出 53,271.23 万元,比上年决算增加 8,822.77 万 元,增长 19.85%,主要变动情况:一是 2020 年本单位决算填报 口径变化,主要为专用材料费、其他基本建设支出及办公设备支出从项目支出归入基本支出;二是新冠疫情期间,防控物资使用量增加,致耗材成本增加;三是防疫人员及工作量增加,相应人员支出增加。

2.项目支出 37,341.01 万元,比上年决算减少11,123.39 万 元,下降 22.95%,主要变动情况:一是 2020 年本单位决算填报口径变化,主要为专用材料费、其他基本建设支出及办公设备支 出从项目支出归入基本支出;二是本单位医疗综合大楼改建工程进入结算阶段,大部分工程进度款项已于去年支付完毕,因此本年支出比去年减少。

3.上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算持平。

4.经营支出 0.00 万元,与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元,与上年决算持平。

二、 2020 年度财政拨款收入支出总表说明


(一) 2020年度财政拨款收入说明


广州市番禺区何贤纪念医院2020 年度财政拨款收入合计  8,053.21 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,738.34 万 元,比上年决算数增加 1,366.16 万元,增长 40.5%,主要变动  情况:一是人员经费收入增加,二是新冠疫情防控经费收入增  加;政府性基金预算财政拨款收入 3,314.88 万元,比上年决算数减少 3,685.12 万元,下降 52.6%,主要变动情况:本单位医疗综合大楼改建工程进入结算阶段,大部分工程进度款项已于去年支付完毕,因此本年支出比去年减少;国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长--%(基数为零,不可比)。

(二) 2020年度财政拨款支出说明


广州市番禺区何贤纪念医院2020 年度财政拨款支出合计  8,053.24 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,738.36 万 元,比年初预算数增加 919.75 万元,增长 24.1%,主要变动情况: 一是 2017 年在编人员补贴调账 407.26 万元, 二是公立医院改革补助经费228.90万元,三是新冠疫情防控补助200 万元;政府性基金预算财政拨款支出3,314.88 万元,比年初预算数减少 685.12 万元,下降 17.1%,主要变动情况:本单位医疗综合大楼改建工程进入结算阶段,大部分工程进度款项已于去年支付 完毕,因此本年支出比去年减少;国有资本经营预算财政拨款


支出 0.00万元,比年初预算数增加 0.00 万元, 增长--% (基数

为零,不可比)。

三、 2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决 算情况说明

(一) “三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区何贤纪念医院2020 年度三公经费财政拨 款支出决算为 0.00 万元, 完成预算 0.00 万元的 100.00%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元, 完成预 算 0.00 万元的 100.00%(其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 100.00% ;公务用车运行费支出决算  为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 100.00% );公务接待费支 出决算为 0.00 万元,完成预算0.00 万元的 100.00%。

2020 年度三公经费支出决算等于 预算数的主要情况: 无, 按照年初预算未安排支出。

(二) “三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 0.00 万元, 占 0.00% ;公务接待费支出0.00 万元,占 0.00%。具体情况如  下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容


包括: 无,本单位无财政拨款因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00 万元, 其中:公务  用车购置支出为 0.00 万元, 2020 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 0.00 万元,2020 年 公务用车保有量为 0 辆, 主要用于无,本单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费支  出。

3.公务接待费支出0.00 万元, 主要用于无。2020 年 共接待 国外、境外来访团组 0个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 0次, 接待人数共 0人。 主要包括无, 本单位无财政拨款公务接待费支 出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0.00 万元,比年初预算数 增加 0.00 万元,增长--% (基数为 0,不可比)。 主要增减变动情况是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围 内。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 8,054.07 万元, 其中: 政 府采购货物支出4,147.99 万元、政府采购工程支出942.62 万元、政府采购服务支出 2,963.46 万元。 授予中小企业合同金额      6,720.73 万元,占政府采购支出总额的 83.45%,其中:授予小  微企业合同金额5,413.67 万元,占政府采购支出总额的 67.22%。


(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 12辆, 其中, 岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车7 辆、其他用车 5 辆, 其他用 车主要是货车 2 辆,体检车 1 辆、商务车 2 辆;单价 50 万元以 上通用设备 5 台(套),单价 100 万元以上专用设备 39 台(套)。

(四) 非税收入征缴情况说明

本部门 2020年度各类非税收入合计 3.63 万元, 纳入预算管 理 3.63 万元; 纳入财政专户管理0.00 万元。其中: 政府性基金 收入 0.00 万元, 占 0.00% ;专项收入 0.00 万元, 占 0.00% ;行政事业性收费收入 0.00 万元, 占 0.00% ;罚没收入 0.00 万元, 占 0.00% ;国有资本经营收入0.00 万元, 占 0.00% ;国有资源(资产) 有偿使用收入 3.63 万元, 占 100%, 包括事业单位国有 资产出租出借收入 3.63 万元 ;捐赠收入 0.00 万元, 占 0.00%; 政府住房基金收入 0.00 万元, 占 0.00% ;其他收入 0.00 万元, 占 0.00%。


第四部分  预算绩效管理情况

根据党的十九大全面实施绩效管理的精神以及各级财政 预算绩效管理的要求,我部门(单位)积极推进预算绩效管理, 有效开展部门整体支出绩效和项目(政策)绩效等各项管理工作, 逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求, 我单位组织对 2020年度 1 个 一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 3800.18 万 元,占一般公共预算项目支出总额的 80.20%;组织对 2020 年 度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金 3114.88 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 93.97%。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 3800.18 万元, 政府性基金预算支出3114.88 万元。从评价情况 来看, 本单位绩效自评项目总体预算执行率达 88.65%,各项年 度指标均及年度绩效目标均已完成。

二、绩效自评结果

(一)部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

(二)项目绩效自评综述。

本单位 2020年度医院补助经费项目、医疗综合大楼改扩建 工程项目的绩效自评结果如下:


1.  医院补助经费项目。

1) 项目概况。 项目基本情况, 落实公立医院人员经费补 助, 调动人员积极性, 稳定在编在职人才队伍, 维护公立医院公益性, 提高医院服务能力; 项目资金情况, 年初预算 3800.18 万 元,本年支出 3800.18 万元。

2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 差额补助在职编内人员数 592 人, 全额补助在职编内人员数 25  人, 补助退休人员252 人; 支付合规性100%, 按时支付率100%, 财政资金预算完成率 100%。实现效益指标如下:本单位药品收  入占比不超过30%, 技术骨干流失率不超过 1.5%; 退休人员生活 保障率 100%,就医人员满意度≥80%;在职员工津贴满意度≥85%, 退休人员生活补助满意度≥90%

3) 主要存在问题。 无。

4) 下一步改进措施。 无。



2020 年度项目支出绩效自评表


单位:万元

项目名称

医院补助经费项目

主管部门

广州市番禺区卫生健康局

实施单位

广州市番禺区何贤纪念医院

项目资金 (万元)

年度预算数

年度预算完

成数

分值

预算完成

得分

总额

3800.18

3800.18

20

100%

20

其中:财政拨款(市本级支出)




财政拨款(转移支付)

非财政拨款

绩效目标完成 情况

年度绩效目标内容

目标实际完成情况

落实公立医院人员经费补助,调动人员 积极性,稳定在编在职人才队伍,维护公立

医院公益性,提高医院服务能力。

落实公立医院人员经费补助,调动人员 积极性,稳定在编在职人才队伍,维护公立

医院公益性,提高医院服务能力。

指标类别

一级指标

二级指标

年度指标

实际完成指

标值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标 1

差额补助 在职编内 592 人, 额补助在 职编内人 25 人,补助 退休人员

252

100%

15

15

质量指标

指标 1

支付合规 100% 按时支付 100%

财政资金

100%

15

15




预算完成

100%

时效指标

指标 1

资金使用 时间本年

100%

15

15

效益指标

社会效益

指标 1

退休人员 生活保障 100% 就医人员 满意度

80%

100%

10

10

经济效益

指标 1

药品收入 占比不超 30%,技 术骨干流 失率不超

1.5%

100%

10

10

服务对象满 意度

服务对象 满意度

在职员工 津贴满意 ≥85% 退休人员 生活补助

满意度

100%

15

15




90%

100



2.  医疗综合大楼改扩建工程项目。

1) 项目概况。项目基本情况,医疗综合大楼改扩建工程  项目,建设占地面积 1820 平方米, 建楼高 15 层医疗综合大楼, 建筑总面积 32830 平方米,项目包括基础、大楼主体、室内装修、 户外道路绿化、配套设施设备等; 项目资金情况, 年初预算 4000 万元,本年支出 3114.88 万元。

2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 完成室内装修工程建设及设施设备安装, 大楼达到预定可使用状态;工程质量符合标准, 获得优良样板工程安全文明工地称号。实现效益指标如下: 提高卫生医疗服务水平和区域服务能力,提高居民的健康素质和生活水平, 并对经济增长产生正面影响;提供更加优质的医疗、急救、预防、保健和康复服务, 满足广大人民群众对优质高效的医疗服务的需求; 保证医院足够的用房、用地, 保证临床合理的床位设计及二级分科设置, 为患者提供更好的就诊环境; 通过医院就诊环境的改善可带动医院各 项事业的整体发展,实现成本的相对节约, 使医院的市场竞争力增强,实现规模效益。

3) 主要存在问题。 无。

4) 下一步改进措施。 无。


2020 年度项目支出绩效自评表


单位:万元

项目名称

医疗综合大楼改扩建工程项目

主管部门

广州市番禺区卫生健康局

实施单位

广州市番禺区何贤纪念医院

项目资金 (万元)

年度预算数

年度预算完

成数

分值

预算完成

得分

总额

4000

3114.88

20

77.87%

15.57

其中:财政拨款(市本级支出)

财政拨款(转移支付)

非财政拨款

绩效目标完成 情况

年度绩效目标内容

目标实际完成情况

建筑物构建及室内装修工程完成并验

收,总建筑面积约 30222.46 平方米

建筑物构建及室内装修工程完成并验

收,总建筑面积约 30222.46 平方米

指标类别

一级指标

二级指标

年度指标

实际完成指

标值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指标 1

新建医疗 大楼总建 32830

方米

100%

10

10

质量指标

指标 1

格,要求

获得

100%

10

10




良样板工 全文明工

称号

时效指标

指标 1

2020 年底

完工

100%

10

10

成本指标

指标 1

房屋构建 及室内装 修合计立

2.56 亿元

100%

15

15

效益指标

社会效益

指标 1

提供更加 优质的医 疗、急救、 预防、保 健和康复 服务,满 足广大人 民群众对 优质高效 的医疗服

务的需求

100%

10

10

经济效益

指标 1

提高卫生

100%

10

10




医疗服务 水平和区 域服务能 力,提高 居民的健 康素质和 平,并对 经济增长 产生正面

影响

可持续影响 指标

指标 1

通过医院 就诊环境 的改善可 带动医院 各项事业 的整体发 展,实现 成本的相 对节约, 使医院的 市场竞争

力增强,

100%

10

10




实现规模

效益

服务对象满 意度

服务对象 满意度

就诊群众 满意度

80%

100%

5

5

95.57



三、 以本单位为主体开展的重点绩效评价结果

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。


第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。

经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经 营收入等以外的收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。


基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公经费包括因公出国(境) 费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。( 1)因公出国(境)费,指单位工  作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费,指单位公务用车购  置费(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。(3) 公务接待费,指单位按规定开支的各类公  务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

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